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丽水市科学技术协会(汇总)2025年度部门决算

发布时间:2026-09-01 来源:综合部 作者:综合部

目    录

一、概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2025年度部门决算公开表

(一)2025年度收入支出决算总表

(二)2025年度收入决算表(分单位)

(三)2025年度收入决算表(分科目)

(四)2025年度支出决算表(分单位)

(五)2025年度支出决算表(分科目)

(六)2025年度财政拨款收入支出决算总表

(七)2025年度一般公共预算财政拨款支出决算表

(八)2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(九)2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(十)2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(十一)2025年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2025年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件


一、概况

(一)部门职责

丽水市科学技术协会(以下简称市科协)是市委领导下由科学技术工作者组成的全市性人民团体。市科协贯彻落实党中央和省委、市委关于科协工作的方针政策和决策部署,在履职过程中坚持党的集中统一领导,自觉服从党中央和省委、市委工作大局,增强科协组织的政治性、先进性、群众性,去除机关化、行政化、贵族化、娱乐化。市科协机关的主要职责:

1、加强对科技工作者的政治引领,创新科协所属科技社团党建工作运行机制,用中国特色社会主义共同理想凝聚科技工作者。

2、开展学术交流,活跃学术思想,促进科学道德和学风建设。推动学科发展和科技成果向现实生产力转化。

3、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严。牵头实施全民科学素质行动计划纲要,开展青少年科技教育活动,提高全民科技意识和科学素质。

4、反映科技工作者的意见和建议,维护科技工作者的合法权益。弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚。举荐人才,表彰、宣传优秀科技工作者。加强科协网上平台建设。

5、参与科技政策和法规的制定。推进市级科技智库建设,开展决策咨询和决策论证,提出政策建议。参与政治协商,推动决策科学化、民主化。

6、开展科技工作者继续教育和技术培训工作。承担高端智力人才引进相关工作。组织科技工作者开展科技创新和科技咨询服务。

7、开展国际民间科技交流与合作,发展同国(境)外科技团体和科技工作者的友好往来。加强与台港澳地区民间科技交流,促进祖国统一。

8、开展科协组织建设,加强对市科协所属市级学会(协会、研究会、促进会)管理、指导、服务,推进学会改革和发展,增强自身发展能力。

9、承担市委市政府交办的其他任务

(二)机构设置

从预算单位构成看,丽水市科学技术协会(汇总)部门决算包括:协会本级决算。

纳入丽水市科学技术协会(汇总)2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

无(下属事业单位:丽水市科普工作指导站非独立核算)。

二、2025年度部门决算公开表

2025年度收入支出决算总表

公开01表

部门:丽水市科学技术协会(汇总)

单位:万元

收     入

支     出

项   目

行次

金额

项   目

行次

金额

栏   次

1

栏   次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

819.47

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

53.28

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

741.21

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

41.00

9

九、卫生健康支出

40

37.25

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

53.28

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

872.75

本年支出合计

58

872.75

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00

30

61

总   计

31

872.75

总   计

62

872.75

注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2025年度收入决算表(分单位)

公开02表

部门:丽水市科学技术协会(汇总)

单位:万元

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

872.75

872.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

丽水市科学技术协会

872.75

872.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2025年度收入决算表(分科目)

公开03表

部门:丽水市科学技术协会(汇总)

单位:万元

项   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

872.75

872.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

741.21

741.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

590.61

590.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060701

机构运行

447.60

447.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

科普活动

120.02

120.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060799

其他科学技术普及支出

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

150.60

150.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

150.60

150.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

41.00

41.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

39.80

39.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.24

27.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.56

12.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

37.25

37.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

37.25

37.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

37.25

37.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

53.28

53.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

53.28

53.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

53.28

53.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2025年度支出决算表(分单位)

公开04表

部门:丽水市科学技术协会(汇总)

单位:万元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

872.75

525.85

346.89

0.00

0.00

0.00

丽水市科学技术协会

872.75

525.85

346.89

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。

2025年度支出决算表(分科目)

公开05表

部门:丽水市科学技术协会(汇总)

单位:万元

项   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏   次

1

2

3

4

5

6

合计

872.75

525.85

346.89

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

741.21

447.60

293.61

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

590.61

447.60

143.02

0.00

0.00

0.00

2060701

机构运行

447.60

447.60

0.00

0.00

0.00

2060702

科普活动

120.02

120.02

0.00

0.00

0.00

2060799

其他科学技术普及支出

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

150.60

150.60

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

150.60

150.60

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

41.00

41.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

39.80

39.80

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.24

27.24

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.56

12.56

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

37.25

37.25

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

37.25

37.25

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

37.25

37.25

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

53.28

53.28

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

53.28

53.28

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

53.28

53.28

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。

2025年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门:丽水市科学技术协会(汇总)

单位:万元

收     入

支     出

项   目

行次

金额

项   目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏   次

1

栏   次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

819.47

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

53.28

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

741.21

741.21

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

41.00

41.00

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

37.25

37.25

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

53.28

0.00

53.28

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

872.75

本年支出合计

59

872.75

819.47

53.28

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总   计

32

872.75

总   计

64

872.75

819.47

53.28

0.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

部门:丽水市科学技术协会(汇总)

单位:万元

项   目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

819.47

525.85

293.61

206

科学技术支出

741.21

447.60

293.61

20607

科学技术普及

590.61

447.60

143.02

2060701

机构运行

447.60

447.60

2060702

科普活动

120.02

120.02

2060799

其他科学技术普及支出

23.00

23.00

20699

其他科学技术支出

150.60

150.60

2069999

其他科学技术支出

150.60

150.60

208

社会保障和就业支出

41.00

41.00

20805

行政事业单位养老支出

39.80

39.80

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.24

27.24

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.56

12.56

20899

其他社会保障和就业支出

1.20

1.20

2089999

其他社会保障和就业支出

1.20

1.20

210

卫生健康支出

37.25

37.25

21011

行政事业单位医疗

37.25

37.25

2101101

行政单位医疗

37.25

37.25

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门:丽水市科学技术协会(汇总)

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

383.93

302

商品和服务支出

124.50

310

资本性支出

0.00

30101

基本工资

62.49

30201

办公费

7.16

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

32.49

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

102.24

30204

手续费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

23.00

30206

电费

1.78

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

27.24

30207

邮电费

2.44

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

12.56

30208

取暖费

0.00

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

12.73

30209

物业管理费

5.63

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

24.53

30211

差旅费

11.11

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.20

30212

因公出国(境)费用

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

31.96

30213

维修(护)费

0.45

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

3.21

30214

租赁费

15.30

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

50.29

30215

会议费

30.27

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

17.42

30216

培训费

0.68

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

0.00

30217

公务接待费

0.84

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

16.20

30218

专用材料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30224

被装购置费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

0.00

30226

劳务费

0.81

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30227

委托业务费

0.86

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30228

工会经费

6.48

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30229

福利费

15.00

31206

其他资本性补助

0.00

30309

奖励金

1.06

30231

公务用车运行维护费

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30239

其他交通费用

9.72

399

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.16

30299

其他商品和服务支出

15.97

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30701

国内债务付息

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30702

国外债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

人员经费合计

401.35

公用经费合计

124.50

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门:丽水市科学技术协会(汇总)

单位:万元

项   目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏   次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

53.28

53.28

53.28

0.00

212

城乡社区支出

0.00

53.28

53.28

53.28

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

53.28

53.28

53.28

0.00

2120803

城市建设支出

0.00

53.28

53.28

53.28

0.00

注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

部门:丽水市科学技术协会(汇总)

单位:万元

项   目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏   次

1

2

3

合计

注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

                                                            说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

部门:丽水市科学技术协会(汇总)

单位:万元

项   目

预算数

决算数

“三公”经费支出合计

1.58

0.84

1.因公出国(境)费用

0.00

0.00

2.公务用车购置及运行维护费小计

0.00

0.00

(1)公务用车购置费

0.00

0.00

(2)公务用车运行维护费

0.00

0.00

3.公务接待费

1.58

0.84

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。


三、2025年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计872.75万元,支出总计872.75万元。与2024年度相比,各减少129.60万元,下降12.9%,主要原因是根据厉行节约精神,精简支出;省级扶持资金以及部分市级项目经费减少。

(二)收入决算情况说明

2025年度收入合计872.75万元,包括:财政拨款收入872.75万元(其中:一般公共预算819.47万元,政府性基金预算53.28万元,国有资本经营预算0.00万元),占100.0%;上级补助收入0.00万元,占0.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。

(三)支出决算情况说明

2025年度支出合计872.75万元,其中:基本支出525.85万元,占60.3%;项目支出346.89万元,占39.7%;上缴上级支出0.00万元,占0.0%;经营支出0.00万元,占0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计872.75万元,支出总计872.75万元,与2024年度相比,各减少129.60万元,下降12.9%,主要原因是根据厉行节约精神,精简支出;省级扶持资金以及部分市级项目经费减少。

财政拨款支出年初预算数946.91万元,完成年初预算的92.2%,主要原因是根据工作实际以及政策调整,部分人才发展专项进行了指标核减。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用绩效,合理保障人员经费、科学普及、人才发展等重点支出,体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类,科学技术普及方面的支出规模较大,主要是:2060701机构运行,2025年度决算数为447.6万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的54.6%,主要用于人员工资福利和日常公用支出等方面。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出819.47万元,占本年支出合计的93.9%。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少147.11 万元,下降15.2%,主要原因是根据厉行节约精神,精简支出;省级扶持资金以及部分市级项目经费减少。。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出819.47万元,主要用于以下方面:

科学技术支出(类)支出741.21万元,占90.5%。社会保障和就业支出(类)支出41.00万元,占5.0%。卫生健康支出(类)支出37.25万元,占4.5%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为893.63万元,支出决算为819.47万元,完成年初预算的91.7%,主要原因是根据工作实际以及政策调整,部分人才发展专项进行了指标核减。

其中:

科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)年初预算为459.67万元,支出决算为447.60万元,完成年初预算的97.4%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约精神,精简开支。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)年初预算为124.00万元,支出决算为120.02万元,完成年初预算的96.8%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出减少。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)年初预算为23.00万元,支出决算为23.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为211.00万元,支出决算为150.60万元,完成年初预算的71.4%,决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际以及政策调整,部分人才发展专项进行了指标核减。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为26.62万元,支出决算为27.24万元,完成年初预算的102.3%,决算数大于预算数的主要原因是调剂使用,基本养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为13.31万元,支出决算为12.56万元,完成年初预算的94.4%,决算数小于预算数的主要原因是调剂使用,职业年金缴费支出减少。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.87万元,支出决算为1.20万元,完成年初预算的138.1%,决算数大于预算数的主要原因是调剂使用,其他社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为35.16万元,支出决算为37.25万元,完成年初预算的106.0%,决算数大于预算数的主要原因是调剂使用,行政单位医疗支出增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出525.85万元,其中:

人员经费401.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费124.50万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用绩效,合理保障丽水市科普中心前期咨询设计服务等重点支出,体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类,城市建设方面的支出规模较大,主要是:2120803城市建设支出,2025年度决算数为53.28万元,占政府性基金预算财政拨款支出总额的100%,主要用于丽水市科普中心前期咨询设计服务等方面。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出53.28万元,占本年支出合计的6.1%。与2024年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加17.51万元,增长49.0%,主要原因是支付科普中心前期咨询设计服务剩余费用。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出53.28万元,主要用于以下方面:

城乡社区支出(类)支出53.28万元,占100.0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为53.28万元,支出决算为53.28万元,完成年初预算的100.0%,主要原因是严格按照预算执行。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为53.28万元,支出决算为53.28万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.58万元,支出决算为0.84万元,完成全年预算的53.2%,2025年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻厉行节约精神,精简支出决算数与2024年度相比,减少0.66万元,下降43.8%,主要原因是贯彻厉行节约精神,精简支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.0%,决算数等于全年预算数的主要原因是2025年度未安排因公出国(境)。决算数与2024年度相比持平,主要原因是2024年度及2025年度均未安排因公出国(境)。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.0%,决算数等于全年预算数的主要原因是2025年度未安排公务用车购置及运行维护费。决算数与2024年度相比持平,主要原因是均未安排公务用车购置及运行维护。截至2025年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。其中:

公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.0%,主要用于经批准购置的0辆公务用车,决算数等于全年预算数的主要原因是2025年度没有安排公务用车购置。决算数与2024年度相比持平,主要原因是均未安排公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.0%,决算数等于全年预算数的主要原因是2025年度没有安排公务用车运行维护费。决算数与2024年度相比持平,主要原因是均未安排公务用车运行维护费。

3公务接待费全年预算数为1.58万元,支出决算为0.84万元,完成全年预算的53.2%,国内公务接待11批次,累计80人次。主要用于接待上级科协、兄弟市科协、县(市、区)科协和有关单位来访者等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约,精简支出。决算数与2024年度相比,减少0.66万元,下降43.8%,主要原因是厉行节约,精简支出。其中:

外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.84万元,主要用于上级科协、兄弟市科协、县(市、区)科协和有关单位来访者。接待11批次,累计80人次。

(十)机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费年初预算数为129.96万元,支出决算为124.50万元,完成年初预算的95.8%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,精简开支。比2024年度增加24.70万元,增长24.7%,主要原因是2025年度增加协会换届经费。

(十一)政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额9.42万元。其中:政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.31万元。授予中小企业合同金额9.42万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额5.63万元,占授予中小企业合同金额的59.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,市科协本级及所属各单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,市科协组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目0个,二级项目8个,共涉及资金293.62万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2025年度“丽水市科普中心装修布展工程”等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金53.28万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

市科协随决算公开2025年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,“科普活动经费”项目和“科普项目支持(科技创新)”项目绩效自评具体情况如下:

“科普活动经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为65万元,执行数为62.12万元,完成预算的95.56%。项目绩效目标完成情况:一是智慧科教创新发展。实施“人工智能+”科普,2项活动入选全省重点清单,开展AI科普直播12场、专题讲座13场,覆盖超3.5万人次。举办浙大AI科普夏令营。实施“浙丽科学+”行动,构建“赛事牵引、学校支撑、活动赋能”的青少年科技教育体系,建成家庭科创实验室89个,覆盖32所城乡学校。选拔72名“英才计划”学生对接名校导师,44名学生被省级培养计划录取,参与课题研究20余项。2025年,我市青少年在省级以上科技赛事赛事中斩获佳绩,获全省青少年科技创新大赛一等奖5项,二等奖5个、三等奖14个,“超威”专项奖1项,创近五年最好成绩;第20届浙江省电脑机器人竞赛获一等奖数位列全省第四;第七届浙江“科学玩家”青少年科学才能挑战赛,获奖总数位列全省第三。成功承办浙江省中小学信息技术创作大赛工程设计创意赛,来自全省10个地市223所学校483支队伍现场竞技,1000余名师生参与。二是科普服务精准下沉。结合省政协“六下乡”、全国科普月等节点,组织开展群众性科普活动127场。开展“科普进文化礼堂”活动46场次,围绕健康养生、防灾减灾等主题,组织医疗、应急领域专家开展讲座32场次,切实回应群众“急难愁盼”的科学知识需求。构建全媒体传播矩阵,“丽水科普”微信公众号年发稿超千篇,发送科普短信超百万条次,广播专栏覆盖听众超50万人次,推动科普知识直达基层。发现的问题及原因:一是科普宣传内容和形式较为单一固定;二是科普人才队伍建设不足。主要原因是科学文化底蕴不足以及科普力度。下一步改进措施:一是提高科普内容质量,加强科普宣传力度及形式多样化;二是加强科学教育,开展科普宣传周科普进社区等活动,提高公众科学素质。

“科普项目支持(科技创新)”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为43万元,执行数为41.9万元,完成预算的97.44%。项目绩效目标完成情况:一是加强对主管学会的指导服务,推动部分学会成立临时党支部,规范社会组织管理。二是以项目为抓手,精准实施学会科技创新项目,立项70个,为科技工作者开展学术交流、科普知识传播、深化软课题等提供帮助,有效激发学会活力。三是积极发挥市级学(协)会作用,围绕全市重点产业发展、重大项目运行、重要政策制定等开展科技咨政,提炼上报科技工作者建议及专家建言13篇。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。


四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流出国(境)费用;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):反映科普事业单位的基本支出。

18.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。

19.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

20.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

五、附件

(一)2025年度项目支出绩效自评结果