丽水市科学技术协会(汇总)2024年度部门决算
目 录
一、概况
(一)部门职责
丽水市科学技术协会(以下简称市科协)是市委领导下由科学技术工作者组成的全市性人民团体。市科协贯彻落实党中央和省委、市委关于科协工作的方针政策和决策部署,在履职过程中坚持党的集中统一领导,自觉服从党中央和省委、市委工作大局,增强科协组织的政治性、先进性、群众性,去除机关化、行政化、贵族化、娱乐化。市科协机关的主要职责:
1、加强对科技工作者的政治引领,创新科协所属科技社团党建工作运行机制,用中国特色社会主义共同理想凝聚科技工作者。
2、开展学术交流,活跃学术思想,促进科学道德和学风建设。推动学科发展和科技成果向现实生产力转化。
3、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严。牵头实施全民科学素质行动计划纲要,开展青少年科技教育活动,提高全民科技意识和科学素质。
4、反映科技工作者的意见和建议,维护科技工作者的合法权益。弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚。举荐人才,表彰、宣传优秀科技工作者。加强科协网上平台建设。
5、参与科技政策和法规的制定。推进市级科技智库建设,开展决策咨询和决策论证,提出政策建议。参与政治协商,推动决策科学化、民主化。
6、开展科技工作者继续教育和技术培训工作。承担高端智力人才引进相关工作。组织科技工作者开展科技创新和科技咨询服务。
7、开展国际民间科技交流与合作,发展同国(境)外科技团体和科技工作者的友好往来。加强与台港澳地区民间科技交流,促进祖国统一。
8、开展科协组织建设,加强对市科协所属市级学会(协会、研究会、促进会)管理、指导、服务,推进学会改革和发展,增强自身发展能力。
9、承担市委市政府交办的其他任务
(二)机构设置
从预算单位构成看,丽水市科学技术协会(汇总)部门决算包括:协会本级决算。
纳入丽水市科学技术协会(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
无(下属事业单位:丽水市科普工作指导站非独立核算)。
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:丽水市科学技术协会(汇总) | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 966.58 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 35.77 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 887.76 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 42.36 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 36.45 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 35.77 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,002.35 | 本年支出合计 | 58 | 1,002.35 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 1,002.35 | 总 计 | 62 | 1,002.35 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2024年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
部门:丽水市科学技术协会(汇总) | 单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,002.35 | 1,002.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市科学技术协会 | 1,002.35 | 1,002.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2024年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
部门:丽水市科学技术协会(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,002.35 | 1,002.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 887.76 | 887.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 654.82 | 654.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060701 | 机构运行 | 426.00 | 426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 143.82 | 143.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 232.94 | 232.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 232.94 | 232.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 42.36 | 42.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.20 | 41.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.23 | 28.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.97 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 36.45 | 36.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.45 | 36.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 36.45 | 36.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2024年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
部门:丽水市科学技术协会(汇总) | 单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,002.35 | 504.82 | 497.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市科学技术协会 | 1,002.35 | 504.82 | 497.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2024年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
部门:丽水市科学技术协会(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,002.35 | 504.82 | 497.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 887.76 | 426.00 | 461.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 654.82 | 426.00 | 228.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060701 | 机构运行 | 426.00 | 426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 143.82 | 0.00 | 143.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 232.94 | 0.00 | 232.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 232.94 | 0.00 | 232.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 42.36 | 42.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.20 | 41.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.23 | 28.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.97 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 36.45 | 36.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.45 | 36.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 36.45 | 36.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 35.77 | 0.00 | 35.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35.77 | 0.00 | 35.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 35.77 | 0.00 | 35.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门:丽水市科学技术协会(汇总) | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 966.58 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 35.77 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 887.76 | 887.76 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 42.36 | 42.36 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 36.45 | 36.45 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 35.77 | 0.00 | 35.77 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,002.35 | 本年支出合计 | 59 | 1,002.35 | 966.58 | 35.77 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 1,002.35 | 总 计 | 64 | 1,002.35 | 966.58 | 35.77 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门:丽水市科学技术协会(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 966.58 | 504.82 | 461.76 | |||
206 | 科学技术支出 | 887.76 | 426.00 | 461.76 | ||
20607 | 科学技术普及 | 654.82 | 426.00 | 228.82 | ||
2060701 | 机构运行 | 426.00 | 426.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 143.82 | 0.00 | 143.82 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 232.94 | 0.00 | 232.94 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 232.94 | 0.00 | 232.94 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 42.36 | 42.36 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.20 | 41.20 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.23 | 28.23 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.97 | 12.97 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 36.45 | 36.45 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.45 | 36.45 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 36.45 | 36.45 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门:丽水市科学技术协会(汇总) | 单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 386.85 | 302 | 商品和服务支出 | 99.30 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 56.55 | 30201 | 办公费 | 8.17 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 37.10 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.50 |
30103 | 奖金 | 106.21 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.50 |
30107 | 绩效工资 | 21.21 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.23 | 30206 | 电费 | 1.80 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 12.97 | 30207 | 邮电费 | 3.05 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.82 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.63 | 30209 | 物业管理费 | 5.54 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.16 | 30211 | 差旅费 | 10.49 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 37.59 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 3.21 | 30213 | 维修(护)费 | 1.10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 46.17 | 30214 | 租赁费 | 15.30 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 18.17 | 30215 | 会议费 | 0.96 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.95 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 16.95 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.58 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.86 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.38 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.76 | 30229 | 福利费 | 16.07 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.38 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.46 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 16.18 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 405.02 | 公用经费合计 | 99.80 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门:丽水市科学技术协会(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | 35.77 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | 35.77 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | 35.77 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | 35.77 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门:丽水市科学技术协会(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门:丽水市科学技术协会(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 1.58 | 1.50 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 1.58 | 1.50 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
三、2024年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计1002.35万元,支出总计1002.35万元。与2023年度相比,各减少36.09万元,下降3.48%,主要原因是根据厉行节约精神,精简支出;部分项目经费收入减少。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计1002.35万元,包括:财政拨款收入1002.35万元(其中:一般公共预算966.58万元,政府性基金预算35.77万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计1002.35万元,其中:基本支出504.82万元,占50.36%;项目支出497.53万元,占49.64%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计1002.35万元,支出总计1002.35万元,与2023年相比,各减少36.09万元,下降3.48%,主要原因是根据厉行节约精神,精简支出;部分项目经费收入减少。
财政拨款支出年初预算数947.64万元,完成年初预算的105.77%,主要原因是根据工作实际,追加财政拨款支出暨增加政府性资金预算支出。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出966.58万元,占本年支出合计的96.43%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少71.86 万元,下降6.92%,主要原因是2024年度减少“丽水市民间特色科普馆”命名奖励(科技创新)项目。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出966.58万元,主要用于以下方面:
科学技术支出(类)支出887.76万元,占91.85%。社会保障和就业支出(类)支出42.36万元,占4.38%。卫生健康支出(类)支出36.45万元,占3.77%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为947.64万元,支出决算为966.58万元,完成年初预算的102.00%,主要原因是2024年度追加人员经费支出。其中:
科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)年初预算为403.70万元,支出决算为426.00万元,完成年初预算的105.52%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度追加人员经费支出。
科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)年初预算为152.00万元,支出决算为143.82万元,完成年初预算的94.62%,决算数小于预算数的主要原因是科普活动项目预算核减。
科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)年初预算为85.00万元,支出决算为85.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算编制准确,严格按照预算执行。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为233.00万元,支出决算为232.94万元,完成年初预算的99.97%,决算数小于预算数的主要原因是减少支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为26.00万元,支出决算为28.23万元,完成年初预算的108.58%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度人员经费追加,调剂使用,基本养老保险缴费支出增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为13.00万元,支出决算为12.97万元,完成年初预算的99.80%,决算数小于预算数的主要原因是调剂使用,职业年金缴费支出减少。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.85万元,支出决算为1.16万元,完成年初预算的136.58%,决算数大于预算数的主要原因是调剂使用,其他社会保障和就业支出增加。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为34.09万元,支出决算为36.45万元,完成年初预算的106.94%,决算数大于预算数的主要原因是调剂使用,行政单位医疗支出增加。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出504.82万元,其中:
人员经费405.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费99.80万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出35.77万元,占本年支出合计的3.57%。与2023年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加35.77万元,增长100.00%,主要原因是根据实际工作情况,该项目为2024年度追加经费。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出35.77万元,主要用于以下方面:
城乡社区支出(类)支出35.77万元,占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为35.77万元,主要原因是根据实际工作情况,该项目为2024年度追加经费。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为35.77万元,决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作情况,该项目为2024年度追加经费。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.58万元,支出决算为1.50万元,完成全年预算数的94.70%,2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,精简支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比,持平,主要原因是2024年度未安排因公出国(境)。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比,减少1.49万元,下降100.00%,主要原因是根据车改,本部门保留的车辆属于特种专业用车,不属于公务用车范畴,其使用其他交通运行费科目支出。公务接待费支出决算为1.50万元,占100.00%。与2023年度相比,减少0.15万元,下降8.95%,主要原因是厉行节约,精简支出。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%;决算数等于全年预算数的主要原因是2024年度未安排因公出国(境)。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是2024年度未安排公务用车购置及运行维护费。
公务用车购置费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是2024年度没有安排公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是2024年度没有安排公务用车运行维护费。截至2024年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为1.58万元,支出决算为1.50万元,完成全年预算的94.70%,国内公务接待17批次,累计150人次。主要用于接待主要用于接待上级科协、兄弟市科协、县(市、区)科协和有关单位来访者等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约,精简支出。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出1.50万元,主要用于主要用于接待上级科协、兄弟市科协、县(市、区)科协和有关单位来访者等支出。接待17批次,累计150人次。
(十)机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为102.44万元,支出决算为99.80万元,完成年初预算的97.43%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,精简支出。比2023年度减少23.73万元,下降19.21%,主要原因是厉行节约,精简支出。
(十一)政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额17.39万元。其中:政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.89万元。授予中小企业合同金额17.39万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额7.03万元,占授予中小企业合同金额的40.41%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日,市科协本级及所属各单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,市科协组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目4个,二级项目9个,共涉及资金461.76万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2024年度丽水市科普中心装修布展工程(基建代建)等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金35.77万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
组织对本部门开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本部门整体目标完成情况如下:1、科学普及:一是深入开展新质生产力科普活动,《探秘林菇共育系统,体验菌菇全链创新》、《仰望星空,探秘宇宙科学》等2项活动列入全省重点活动,其中“探秘星河闪耀”青少年科普夏令营活动获中国科协表彰。邀请中国科学院老科学家赴遂昌、松阳、景宁等地科普演讲32场次,普及机器人前沿科技知识,受众约7200人次。二是加强对基层科普场馆的服务与指导,新增基层科普阵地31个、新质生产力科普体验点9个,一批主题鲜明、科普色彩浓厚的场馆优成为科普新去处。激发各科普场馆功能,支持引导市博物馆、望东垟科普馆、鱼跃科普馆等单位开展形式多样的群众性科普体验活动。 三是联合市教育局举办丽水市青少年电脑机器人竞赛。设有机器人创意比赛、机器人综合技能赛、虚拟机器人等13个项目,共有138支队伍、213名选手参赛;经专家组现场评审和公示等环节,确定一等奖44项、二等奖94项、三等奖132项,优秀指导教师奖36名,优秀组织奖4个。四是广泛利用“声屏网微”等平台开展科学传播,“手机科普短信坚持文字精炼、内容权威,每周二次向全市10286名副科以上干部发送,全年累计发送86万条次,成为领导干部获取科学知识的便捷窗口。丽水科普”微信公众号粉每周刊发5期,全年累计268期,共刊登科普文章1042篇,科普辟谣、前沿科技、食品安全等内容受到读者的追捧。在丽水新闻综合广播频率举办“丽水科普”栏目,每天中午黄金时段播送时长约3分钟的科普知识,满足了基层群众对科普的需求。五是高质量承办第38届浙江省青少年科技创新大赛,2024年4月12日至14日,由省科协、省教育厅、省科技厅、团省委共同主办的第38届浙江省青少年科技创新大赛在缙云仙都中学举行。共收到各地选拔推荐的作品381项,其中青少年科技创新成果311项,科技辅导员科技教育创新成果竞赛项目70项。大赛活动评审顺利,最终评出青少年科技创新成果项目305个获奖作品,其中一等奖47项,二等奖111项,三等奖147项;科技辅导员科技创新成果比赛64个获奖项目,其中一等奖11项、二等奖25项、三等奖28项。
2、学会学术发展:以项目为抓手,发挥学会作用,指导学会开展科技创新项目,经专家评审、党组研究确认立项59个,其中科学讲坛9项、重点学术活动11项、重点科普活动13项、软课题研究26项。市直各学(协)会建言献策共编报《科技工作者建议》6期,不断引领科技工作者坚定信念、汲取力量,为丽水发展建言献策。
3、人才发展:一是引导院士专家团队深度参与产业链建设,新建市级院士站1家,促成2家市级院士站分别入选省级站和省级重点支持站,1家建站企业科研成果获省科学技术进步奖三等奖,“古堰画乡·浙江院士之家”通过省级绩效评价。主动上门拜访院士,跟踪与丽合作情况,目前全市累计落地企业与院士(专家)合作项目19个。二是省“千博助千企”数智平台入驻企业185家,2024年认定市级博士创新站61家,入选省级博士创新站4家,全市已累计柔性引进市外博士101位、达成合作项目数量122项、申请受理专利50余项,授权专利20余项,发表科技论文近百篇。三是成功举办生命健康和中医药产业发展论坛及2024浙江生命健康学会联合体丽水年会,邀请相关院士专家,围绕“科创互融、健康共富”主题展开研讨,生命健康领域的各项科技创新、产业创新成果在此集中展示,助推生命健康和中医药产业发展。本次论坛活动达成了多项合作成果,700多名省内外专家学者、企业代表参会,共有1个省级项目、8个丽水市项目(项目总投资超4亿元)、8个博士创新站签约,2个生命健康研究院、学企联合体授牌。以论坛为契机,先后举办省级以上各类学术会议38场次。四是青田·全球人才科技孵化中心成功入选“浙江海外科技工作者之家”,全省首批7家单位之一、山区海岛县唯一。孵化中心包含创业空间、直播空间、运营办公室、会议室等7个功能空间,为华侨、全球人才提供就业发展空间。青田充分发挥华侨资源优势,在西班牙、意大利等40个国家指导成立53个海外华侨青年委员会,建成10个海外人才驿站和6个人才科创飞地,探索开展持国际职业资格认证证书的人才与高层次人才目录比照认定,确保国内外优秀技能人才“互通互认、待遇同享”。缙云县积极创建中国科协海智工作基地试点,拓展与英国国际创新中心等海外科技团体联系渠道,在新西兰奥克兰大学建立引才联络点,缙云工程师协同创新中心加入省海归创业联合体。五是2024全年“希望之光”组合式人才帮扶团累计组织企业与人才对接活动48场,专家到帮扶县服务产业405人次,专家到帮扶企业服务226家次,开展产业类咨询建议项目18个,破解产业技术难题2个,签约科研成果转化项目5个(金额229.5万元),签约合作技术攻关项目4个(金额322.65万元),培训产业技术人才1423人。
4、科协事务综合业务管理:一是根据年初预算计划,完成2024年度房租支付和2024年物业管理服务采购及支出。二是市老科技工作者协会发挥自身科技特长和经验优势,围绕市委市政府的中心工作和经济社会发展中的重大问题、重点建设项目和事关国计民生及群众关注的热点难点问题进行调研,撰写建言献策11篇,其中5篇得到市领导批示。充分利用“全国科技工作者日”、“科普日”、“老科技工作者”等节日深入基层开展科普知识讲座、学术报告、咨询、现场指导等一系列科普活动,全年科普报告224场,受益38493人次。“浙丽关爱青少年”百场万人公益宣讲活动,成为了有丽水特色、有老科协品质、有社会影响力的科普品牌。全年科技下乡42次、1788人次,推广新技术项目8个,增加经济效益200多万元。发放科普资料20多种,25200多份,科技培训31次、1681人次。开展义诊市本级38场、受益4243人次,县(市、区)88场、受益7680人次。经济、科管、高教委员会组织会员服务企业258家,提高经济效益1.32亿元。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
市科协随决算公开2024年度本部门二级项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,“科普活动经费”项目和“人才服务经费(人才发展)”项目绩效自评具体情况如下:
“科普活动经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为74万元,执行数为73.82万元,完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况:一是弘扬科学家精神。邀请中国科学院老科学家等来丽开展科普讲座和科学家精神宣讲54场次,受众超17000人。二是深入开展新质生产力科普活动,《探秘林菇共育系统,体验菌菇全链创新》、《仰望星空,探秘宇宙科学》等2项活动列入全省重点活动,其中“探秘星河闪耀”青少年科普夏令营活动获中国科协表彰。普及机器人前沿科技知识,受众约7200人次。三是联合市教育局举办丽水市青少年电脑机器人竞赛。设有机器人创意比赛、机器人综合技能赛、虚拟机器人等13个项目,共有138支队伍、213名选手参赛;经专家组现场评审和公示等环节,确定一等奖44项、二等奖94项、三等奖132项,优秀指导教师奖36名,优秀组织奖4个。四是广泛利用“声屏网微”等平台开展科学传播,“手机科普短信坚持文字精炼、内容权威,每周二次向全市10286名副科以上干部发送,全年累计发送86万条次,成为领导干部获取科学知识的便捷窗口。丽水科普”微信公众号粉每周刊发5期,全年累计268期,共刊登科普文章1042篇,科普辟谣、前沿科技、食品安全等内容受到读者的追捧。在丽水新闻综合广播频率举办“丽水科普”栏目,每天中午黄金时段播送时长约3分钟的科普知识,满足了基层群众对科普的需求。发现的问题及原因:一是科普内容质量不高以及科普宣传形式单一;二是科普人才队伍薄弱。主要原因是科学文化底蕴不足以及部分公众科学素质不高。下一步改进措施:一是提高科普内容质量,加强科普宣传力度及形式多样化;二是加强科学教育,开展科普宣传周科普进社区等活动,提高公众科学素质。
“人才服务经费(人才发展)”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数18万元,执行数17.94万元,完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况:一是邀请院士等专家来丽疗休养及考察。二是人才组团帮扶赋能全域发展。2024年度高效承接“希望之光”组合式帮扶团活动,组织企业与人才对接会48场次,专家上门服务企业226家次、405人次,开展产业类咨询建议18个,破解技术难题3个,签约联合攻关或转化项目9个,成立“合伙人”公司3个,培训产业技术人才1423人次,入选市县“绿谷精英”创业项目2项。庆元香菇科技小院、青田稻鱼共生科技小院研发的农产品亮相国内外25所高校科学餐会。三是海外交流渠道持续拓宽。推进青田·全球人才科技孵化中心成功入选“浙江海外科技工作者之家”,2024年新增收录海外高层次人才107名,建成10个海外人才驿站,省海外工程师实现全市“破零”,先后举办2024几何与拓扑国际会议等高层次学术及产业论坛4场次,助推走出山区县发展新路径。发现的问题及原因:人才政策不够完善,条款不够细化。主要原因是缺乏对人才群体的深度细分调研,未真正下沉到不同人才的需求。下一步改进措施:在服务过程中逐步完善相关政策,细化条款,提升服务精准度。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):反映科普事业单位的基本支出。
18.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。
19.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
20.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。